內部審計主管

UBX

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远程办公1-3 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

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領導內部審計師是一位個人貢獻者,並擔任聯絡人。此角色涉及參與並協助維護和發展UBX的內部審計框架,包括方法論、政策、程序和實踐。領導內部審計師將發展內部審計職能和策略,與公司內的利益相關者建立關係,並向董事會和高級管理層提供有關公司控制活動充分性的保證。職責還包括為公司的審計委員會提供秘書支持,以及為董事會、高級管理層和其他利益相關者準備與審計相關的報告和通訊。這是一個新職位,提供自主權、擁有權,並有機會加入一家不斷成長的公司。


職責:


  • 協助制定和維護公司內部審計策略、政策、程序和實踐,以管理內部審計的執行和審計服務的提供。
  • 為UBX在菲律賓和新加坡的法律實體制定年度內部審計計劃,考慮與這些實體運營相關的監管要求和風險。
  • 根據內部審計政策、程序、方法論、監管要求和相關審計標準,制定和執行審計計劃。
  • 為公司的審計委員會提供秘書支持,並促進審計委員會會議的組織,包括準備相關報告。
  • 維護審計範疇和檔案。
  • 與高級管理層、控制職能和員工合作,以了解相關風險、控制和流程。
  • 與其他控制職能合作,識別相關的監管要求,以納入審計範圍和工作計劃。
  • 制定審計報告,確定控制缺口的缺陷及根本原因;提供建議以解決這些缺陷,同時為公司增加價值。
  • 與各部門和部落領導以及高級管理層適當地溝通並討論發現。
  • 跟進審計問題,並準備相關的審計問題結束狀態通訊,包括創建適當的管理報告。
  • 對在審計過程中注意到的審計發現/觀察進行跟進審查。
  • 在需要時協助外部審計師完成其審計活動。
  • 監控審計活動的進展,以確保符合預期的時間表、範圍和預算。
  • 管理審計項目直至完成,並在需要時及時升級。
  • 按指示提供員工培訓,包括新員工的入職培訓。
  • 參加與行業相關的專業協會,以便適當地了解行業最佳實踐。
  • 根據審計委員會或董事會的指示執行其他相關職責。


資格:


  • 至少5年的內部審計工作經驗,特別是在金融服務或相關行業,最好具有風險評估、流程和控制審查、實施和建議方面的豐富經驗。熟悉COSO及相關標準者優先。
  • 候選人至少需具備財務、工商管理、管理或相關領域的學士學位。
  • 對菲律賓支付系統運營商、電子貨幣機構或其他金融機構的監管合規要求有出色的理解。
  • 優先考慮持有註冊會計師資格的候選人,但不是必需的。
  • 在高能量和快節奏的環境中工作,並專注於執行質量的經驗者尤佳。


能力(角色所需的行為/特徵)


  • 卓越的組織和問題解決能力
  • 卓越的溝通能力
  • 卓越的利益相關者管理和人員管理能力
  • 適應變化的工作和商業條件
  • 能夠在最少監督下獨立工作
  • 卓越的溝通和建立關係的能力
  • 真正的團隊合作者
  • 對細節的強烈關注
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HR ManagerUBX

發布於 18 March 2025

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